Mišljenja.hr

Forum

Građevinska usluga i montaža u tuzemstvu za INO naručitelja

Kreiraj odgovor
  • Sortiraj uzlazno
  • Sortirano je silazno
Admin_3 Administrator Postova: 335

Građevinska usluga i montaža u tuzemstvu za INO naručitelja

Ako se ugrađuje ili montira oprema koja se nakon ugradnje ili montaže smatra nepokretnom imovinom, mjesto oporezivanja je RH i obračunava se PDV. Detaljnije u bazi znanja Porezni sustav: https://misljenja.hr/usluge-u-vezi-s-nekretninama-i-na-nekretninama/c1903/

Prema čl. 75., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV mora platiti porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
Na stranog se poreznog obveznika koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj od 1. siječnja 2019. godine primjenjuju odredbe čl. 75., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te se u tom slučaju na njega prenosi porezna obveza. I do ovog se odgovora može doći „klikom miša“ u bazi znanja Porezni sustav: https://misljenja.hr/gradjevinske-usluge/c1672/
Nadopuna: Treba dobro provjeriti i razlučiti da li se u konkretnom slučaju radi o uređenju izloga privremenog karaktera ili o stvarnim građevinskim radovima na nekretnini koji će činiti sastavni dio nekretnine kao nepokretnu imovinu. Također vidjeti:
- https://misljenja.hr/temeljno-nacelo-oporezivanja-usluga/c1899/
- https://misljenja.hr/isporuka-dobara-bez-prijevoza-ili-otpreme/c1887/
Nikaku Registrirani član Postova: 111

Građevinska usluga i montaža u tuzemstvu za INO naručitelja

Poštovani,
molim Vas mišljenje .
Naša tvrtka u sustavu pdv-a montira sanitariju u izlog (prostora koji se renovira ) u tuzemstvu za tvrtku iz Bugarske.
Da li se obračunava pdv ili ide reverse charge?
Admin_1 Administrator Postova: 668

PDV na izvođenje građevinskih radova

Odgovor je niže.
ALFAIOMEGA Registrirani član Postova: 8

PDV na izvođenje građevinskih radova

Poštovani,

molim vas mišljenje na sljedeću situaciju:

Hrvatsko poduzeće ispostavlja fakturu Slovenskom poduzeću za izvođenje građevinskih radova na objektu koji se nalazi u RH. Da li u tom slučaju obračunava PDV ili ne s obzirom na mjesto obavljanja usluge?

Lijepi pozdrav.
Admin_1 Administrator Postova: 668

Oporezivanje usluge montaže u tuzemstvu za INO naručitelja i

Da, ali samo ako je naručitelj iz Slovenije upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj. Ako nije - 25% PDV, evidencije kao tuzemna isporuka.
Lara Registrirani član Postova: 9

Oporezivanje usluge montaže u tuzemstvu za INO naručitelja i

Ljubazno molim mišljenje:
hrvatski smo porezni obveznik, a za INO naručitelja iz Slovenije vršimo isporuku i ugradnju vrata na objekat u izgradnji koji se nalazi u Hrvatskoj. Mjestom oporezivanja smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi tj. Hrvatska i plaća se hrvatski PDV.
S obzirom da se radi o graditeljskoj usluzi primjenjujemo oslobođenje od PDVa tj. PPO temeljem čl. 75. Zakona o PDVu.
-da li na računu kojeg ćemo ispostaviti INO naručitelju iz Slovenije također navodimo napomenu da je usluga oslobođena PDVa temeljem čl.75.st.3a ZPDV ili neku drugu napomenu?
-da li vrijednost isporuke i montaže vrata evidentiramo u još kojem obrascu osim u PDV obrascu i obrascu PPO?
Emma Registrirani član Postova: 155

Oporezivanje usluge montaže u tuzemstvu za INO naručitelja i

Kao i svima drugima. Mali ste porezni obveznik pa ne obračunavate PDV, oslobođeno prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.
konto Sudionik foruma Postova: 5

Oporezivanje usluge montaže u tuzemstvu za INO naručitelja i

Poštovani,

paušalni smo obrt (nismo u sustavu PDV-a). Bavimo se izradom namještaja. Kupili bismo uređaje (od tvrtke u HR) i ugradili ih u elemente koje bismo također izradili. Navedni uređaji i elementi ostaju u RH, a naručitelj radova je iz treće zemlje (Švicarska). Na koji način mi njima trebamo fakturirati uslugu i isporuku robe s obzirom da mi nismo u sustavu PDV-a a radi se o pravnoj osobi (mislim na naručitelja). Tko treba obračunati PDV, koji članak itd...Hvala!
Admin_1 Administrator Postova: 668

Oporezivanje usluge montaže u tuzemstvu za INO naručitelja i

Ako obavljate isporuku regala s montažom, prema članku 13., st. 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom isporuke dobara koja je otpremio ili prevezao isporučitelj, kupac ili treća osoba, a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ili druga osoba za njegov račun sa ili bez probnog rada, smatra mjesto gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju. Dakle, RH i treba obračunati naš PDV te to iskazati kao tuzemnu isporuku.

Ako se obavlja samo montaža (opreme) regala, a regali su u vlasništvu stranog naručitelja i nisu vezani uz nekretninu, u tom slučaju nije propisan izuzetak pa se primjenjuje temeljno načelo oporezivanja usluga (čl. 17., st. 1.) prema primatelju. Dakle, prijenos porezne obveze na stranog poreznog obveznika. PDV: I.4. i zbirna prijava.
Lara Registrirani član Postova: 9

Oporezivanje usluge montaže u tuzemstvu za INO naručitelja i

Poštovani,
u okviru djelatnosti kojom se bavimo, vršimo montažu skladišnih regala. Navedeni skladišni metalni regali su pokretna oprema koja se lako montira i demontira te se tako može prenositi iz objekta u objekt. Prilikom uvođenja zakonskih odredbi PPO za građevinske usluge dobili smo, doduše usmeno, mišljenje savjetnice za PDV da se u predmetnom poslu ne radi o građevinskoj usluzi koja bi bila predmet PPO temeljem čl. 75. tako da na sve usluge vezane uz montažu regala zaračunavamo PDV.
Sada imamo slučaj da uslugu montaže regala vršimo na objektu u Hrvatskoj, ali za Austrijskog naručitelja usluge sa sjedištem u Austriji, ali od kojeg smo dobili hrvatski PDV ID broj. Napominjem da prodajemo samu uslugu montaže bez skladišnih regala.
Molim Vas mišljenje vezano uz zaračunavanje PDVa u konkretnom slučaju.
1) Kako postupiti glede oporezivanja navedene usluge montaže?
2) Koju napomenu vezanu uz PDV moramo navesti na našem računu prema INO naručitelju?
3) U kojim poreznim obrascima iskazujemo vrijednost usluge te u kojim kolonama (PDV obrazac i dr.?)
Kreiraj odgovor
  • Sortiraj uzlazno
  • Sortirano je silazno
 Povratak