Dalela, pitanje je vrlo nejasno i djeluje složeno pa molim dodatno pojasniti.
1. Tko izrađuje strojeve? Porezni obveznik iz RH?
2. Ako kupac iz treće zemlje kupuje "jedan dio", u drugoj DČ, gdje se taj dio šalje? u RH? Čiji je PDV ID na fakturi, je li došlo do prijenosa porezne obveze, odnosno stjecanja? Na koga glasi račun? Tko je obavio stjecanje u RH, ako je u pitanju RH?
Jer ako je osoba koja nije registrirana za potrebe PDV-a u EU kupila taj dio u drugoj DČ, obračunan je PDV druge DČ. Netko je obavio unos tog dijela npr. u RH.
3. Je li taj dio ugrađen u stroj i poslovni subjekt fakturira stroj i uslugu ugradnje ?
Pod pretpostavkom da je pitanje dobro shvaćeno i da se ispravno pretpostavlja što je zapravo bio poslovni događaj zašto ne ispostavite fakturu za stroj kao zasebnu stavku i u dodatnoj drugoj stavci navedete vrijednost samo Vaše usluge ugradnje tog dijela od kupca? A kupac neka uz Vašu fakturu priloži i fakturu koju je primio od drugog dobavljača iz druge DČ za taj dio?