Molim upute (članke Zakona o PDV-u) na koje moram obratiti pažnju pri ugovaranju slijedeće vrste posla.
Tvrtka se bavi uslugom prijevoza. U sustavu PDV-a se se nalazi po visini prometa, a također ima i PDV-TAX broj obzirom da je vršila za vlastite potrebe stjecanja nekih dobara iz EU.
Ugovaramo poslovanje sa tvrtkom iz Austrije koja je sama prijevoznik (tvrtka A) , ali također djeluje i kao \"burza poslova\" na način da pronalazi prijevoznike koji obavljaju poslove transporta u ime i za račun Naručitelja.
Od njihove dokumentacije dobivamo samo \"Nalog za utovar\" gdje su naznačena mjesta utovara i istovara robe. Utovari i istovari robe izvršavati će se unutar EU iako nije isključena mogućnost i drugih kombinacija.
Tvrtka sa kojom se pripremamo za ovu vrstu poslova (tvrtka A) ima svoj Tax-Vat broj.
Za izvršenje obavljene usluge (tvrtka A) ne potražuje da joj izdamo račun, već temeljem kopije CMR-tovarnog lista vrši nam isplatu za obavljeni posao. Posao se plaća u visini iznosa kojeg je naša tvrtka prihvatila kao \"burzovnu ponudu\".
Molim ako mi netko može pomoći ukazivanjem na članke Zakona o PDV-u kojih se moram pridržavati.
Zahvaljujem