Tvrtka A iznamljuje radnike tvrtki B, na kraju mjeseca tvrtka A fakturira iznamljivanje radnika (trošak plaće prethodnog mjeseca ) uvećan za 10% i na taj iznos obračuna pdv-25%.
Tvrtka nije registrirana za iznamljivanje djelatnika.
Tvrtke imaju istog vlasnika i dva su zasebna pravna subjekta.
Da li smije tvrka A fakturirati tvrtki B na navedeni način.